發(fā)布時間:2024-10-18 瀏覽:1123次
10月18日上午,集團公司組織召開內(nèi)部審計情況專題匯報會議,集團公司黨委委員、副總經(jīng)理彭凱主持會議。集團公司黨委委員、副總經(jīng)理劉成義,相關(guān)部室及子公司負責(zé)同志參加會議。
會上,集團公司內(nèi)審合規(guī)部就上半年對安揚公司等三家子公司內(nèi)部審計進展情況進行匯報;三家子公司主要負責(zé)人依次對審計披露的問題、整改落實情況及下一步工作舉措進行匯報;集團公司兩位領(lǐng)導(dǎo)分別作了點評。
會議指出,開展內(nèi)部審計是集團公司加強合規(guī)管理的重要抓手,各單位要充分認識到內(nèi)部審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的積極作用,要切實轉(zhuǎn)變思想,自覺接受審計監(jiān)督。
會議強調(diào),集團內(nèi)審工作要持續(xù)加強,確保工作時效和審計質(zhì)量;內(nèi)審人員要加強學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)素養(yǎng)和工作能力,強化服務(wù)意識,幫助子公司落實整改工作;被審計單位要高度重視審計指出的問題,要按照整改工作要求落實責(zé)任主體,扎實推進整改工作,要深入挖掘問題產(chǎn)生的原因,舉一反三,強化結(jié)果運用,持續(xù)促進企業(yè)規(guī)范化管理,進一步推動集團公司高質(zhì)量發(fā)展。 (來源:內(nèi)審合規(guī)部)